2019年02月18日
「出金予定一覧」/「出金入力(出金付け)」/「出金一覧」
➢ 「出金付け」作業は、支払書の発行前に行います。
➢ 「出金付け」は「出金予定一覧」もしくは「出金入力」より行えます。
➢ 「出金予定一覧」は「期間」で絞込む事で「支払先別当月支払予定」「当月支払総額」等
が容易に閲覧できます。
➢ 「出金一覧」は「支払先」で絞込む事で「出金台帳」としても利用できます。
◆ 「出金予定一覧」から「出金入力」を行う場合
1.会計メニューより「出金予定一覧」ボタンをクリックします。
2.支払先CD・支払先名 等で絞り込み検索を行います。
3.検索結果より「支払先CD」もしくは「支払先名」をクリックすると、「出金入力」画面が表示します。
4.「出金日」「出金口座」「出金項目」「金額」を入力し、「確定」ボタンをクリックし完了します。
※ 入力結果は、出金一覧へ反映されます。
◆ 支払内容を変更する場合
1.会計ニューより「出金一覧」表示し、「出金伝票No.」もしくは「支払先CD」「支払先名」をクリックし、「出金入力」画面を表示させ訂正入力します。
◆支払伝票を削除する場合
1.「出金一覧」画面より対象伝票の「選択」欄にチェックを入れ、「伝票削除」ボタンをクリックし完了します。
「支払書」取り消し
➢ 「支払もれ」や「支払内容の訂正、変更」を行う際に実行します。
➢ 取り消し後は、再度、「支払データ作成」から行って下さい。
注) 但し、「支払内容の訂正、変更」については、仕入確定後の伝票修正、削除は
出来ませんので、「仕入入力」より「赤黒伝票」の作成にてご対応ください。
(オプション機能搭載システムを除く)
1.「会計メニュー」より「支払書取り消し」ボタンをクリックし、下図の画面を表示します。
2.「支払書No.」を入力し「確認」ボタンをクリックします。
3.「この支払書を取り消します」をチェックし、「取り消し」ボタンをクリックすることで取り消しが完了します。
【締め処理 (支払) 】「支払データ」作成 /「支払書」発行
注) 「仕入一覧」で未確定伝票が無い事をご確認ください。
注) 支払書が発行できない場合は、前月の締め処理がされているか、または、
「支払先」マスタの「最終締日」の設定年月日、「発注先部門」マスタの支払先設定等を
ご確認ください。
◆ (支払)締め処理
1. 締め処理には、以下の方法があります。
① 通常締め(一括) - 全支払先を「事前に登録されている締め日」で一括で処理
② 通常締め(個別) - 支払先を指定して個別に作成
③ 先締め - GW・年末年始の対応として、締め日前に支払書を作成
④ 都度締め - 即金・現金仕入の支払先に限定した締め処理
⑤ 追加締め - 先に発行した支払書とは別に支払書を追加発行
2.会計メニューより「支払データ作成」ボタンをクリックすると、「通常締め(一括)」画面が表示されます。
3.画面上部のメニューバーより、該当の締め処理を選択し「作成」ボタンをクリックください。
<通常締め(一括)>
<通常締め(個別)>
<先締め>
<都度締め>
※「締め日」「支払日」は手入力できます。
<追加締め>
◆ 支払書の発行
1.発行漏れ防止の為、必ず、前項「締め処理」後は、下図の[一括支払書発行]をクリックし発行してください。
2.支払書は、PDFファイルで作成されます。
※ この段階で「発行済み」扱いとなります。再発行は「支払一覧」より行って下さい。
「請求書」取り消し
➢ 「請求もれ」や「請求内容の訂正、変更」を行う際に実行します。
➢ 取り消し後は、再度、「請求データ作成」から行って下さい。
注) 但し、「請求内容の訂正、変更」については、販売確定後の伝票修正、削除は
出来ませんので、「販売入力」より「赤黒伝票」の作成にてご対応ください。
(オプション機能搭載システムを除く)
1.「会計メニュー」より「請求書取り消し」ボタンをクリックし、下図の画面を表示します。
2.「請求書No.」を入力し「確認」ボタンをクリックします。
3.「この請求書を取り消します」をチェックし、「取り消し」ボタンをクリックすることで取り消しが完了します。
2019年02月15日
【締め処理 (売上)】「請求データ」作成 /「請求書」発行
注) 「販売一覧」で未確定伝票が無い事をご確認ください。
注) 請求書が発行できない場合は、前月の締め処理がされているか、または、
「請求先」マスタの「最終締日」の設定年月日、「得意先部門」マスタの請求先設定等を
ご確認ください。
◆ 締め処理
1. 締め処理には、以下の方法があります。
① 通常締め(一括) - 全請求先を「事前に登録されている締め日」で一括で処理
② 通常締め(個別) - 請求先を指定して個別に作成
③ 先締め - GW・年末年始の対応として、締め日前に請求書を作成
④ 都度締め - 即金・現金売上の請求先専用の締め処理
⑤ 追加締め - 先に発行した請求とは別に請求を追加発行
2.会計メニューより「請求データ作成」ボタンをクリックすると、「通常締め(一括)」画面が表示されます。
3.画面上部のメニューバーより、該当の締め処理を選択し「作成」ボタンをクリックください。
<通常締め(一括)>
<通常締め(個別)>
<先締め>
<都度締め>
※「締め日」「入金日」は手入力できます。
<追加締め>
◆ 請求書の発行
1.発行漏れ防止の為、必ず、前項「締め処理」後は、下図の[一括請求書発行]をクリックし発行してください。
2.請求書は、PDFファイルで作成されます。
※ この段階で「発行済み」扱いとなります。再発行は「請求一覧」より行って下さい。